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北京京能电力股份有限公司财务报告审计、内部控制审计服务(2020年度-2022年度)投标邀请公告
日期:2020-09-16 收藏项目
 
至潜在投标人:
北京京能电力股份有限公司(简称“京能电力”)拟向社会审计中介机构采购“2020 年度-2022年度财务报告审计、内部控制审计服务”。现特函邀贵单位参与本次项目的邀请招标。 
1. 招标条件
本招标项目的招标人为北京京能电力股份有限公司,资金来自企业自筹,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现邀请你单位参加2020年度-2022年度财务报告审计、内部控制审计服务采购投标。
2. 项目概况与招标范围
本项目为京能电力2020年度-2022年度财务报告审计、内部控制审计服务,划分为1个服务包进行招标,本次招标范围如下: 
3. 投标人资格要求
2020年度-2022年度财务报告审计、内部控制审计服务;
(1) 资质要求: 
a、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有完成本招标项目相应能力和资质的法人或者其他组织。
b、投标人应具备国家行业主管部门颁发的会计师事务所执业资质。 c、投标人需具备证券资质。 

(2) 财务要求:/
(3) 业绩要求:近三年(2017年1月至投标截止时间)具有不同上市公司年度财务报告审计、内部控制审计服务项目各不低于5项业绩(提供合同等业绩证明文件)。 
(4) 信誉要求:投标人派出的项目负责人和签字会计师应具有良好的职业道德,近三年(2017年1月至投标截止时间)未发生违反职业道德行为,未被注会协会、证券监管部门、交易所等处罚过,包含现正在接受调查未公布调查结果的情形。(提供相关证明文件或承诺书) 
(5) 项目负责人的资格要求:项目负责人和签字会计师应具有5年以上上市公司年度财务报告审计、内部控制审计项目经验,具备充分胜任能力、熟悉财经、审计法规及相关专业知识,具有良好的职业道德,并具有良好的沟通协调能力、政策把握能力和文字工作能力。(提供相关证明文件或承诺书) 
(6) 项目组主要人员要求:具有注册会计师执业资格
(7) 其他要求:不接受联合体形式投标。
4. ***确定参与者,请于2020-9-21 17:00 (北京时间,下同) 前***完成电子版招标文件的下载。如有变化,将以网站短信方式通知。

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