一、单位基本情况(一)职能职责1、牵头贯彻和实施国家及地区电子政务技术标准和规范。负责电子政务中****网络设备(###路由器等)及主###路的管理和维护###县政府视频会议###县政府应急平台的建设、管理和维护;###县****网建设的组织、规划、协调和指导。2****网上政务信息公开工作的实施、指导、考核与资源整合。具体承###****网上政府信息公开事宜;组织编###****网上政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告****网上政务信息公开工作的指导与考核。3、###县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合###县电子政务工程建设项目出具审查意见;对电子政务项目实行验收和后评价制度;对项目建设单位的项目管理运维方案进行审查。4###****网站集群的规划、建设与管理###****网站集群信息数据安全。(二)机构设置根据上述职责###县人民政府电子政务中心共设置内设机构3个。具体设置及主要职****网络建设科:组织实施国家及地区电子政务技术标准,###****网络技术标准、规范的制定和组织实施工作;负责电子政务中****网络设备及主###路的管理和维护,负责各种系统软件的安装、调试###****网****网****网络黑客的检测与预防****网络数据的安全#****网站集群建设的组织协调、规划实施及技术工作,#****网站域名的申请工作;###县突发事件预警信息发布平###县民防应急管理系统建设的技术指导、管理和维护工作;###县电子政务建设、信息化建设工程及项目的方案评审、发展改革委审核立项、财政投资评审、技术把关、审核备案工作。政务公开科:负责牵头贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,具体承###****网上政务信息公开事宜****网上政务信息资源的整合、开发和利用,###****网上政府信息公开的指导工作###****网站的信息公开、栏目更新等管理工作;###县各乡镇、各部门****网站栏目信息的统筹规划、更新指导、信息考核****网络建设科做****网站的管理工作及各种系统软件的安装、调试、维护和安全工作。综合管理科:###****网络建设与管理的综合协调工作;###县电子政务中心的公文处理、信息上报、档案管理、目标考核、保密及会务工作###市政府公开电子###县政府公开电子信箱工作的办理工作,指导各乡镇、各部门公开电子信箱的办理工作;负责电子政务中心的党建、组织、人事、政工和廉政建设工作;负责牵头###县各乡镇、****网站操作管理的培训工作###县人民政府电子政务中心隶属###县人民政府办公室,副科级及以上事业单位,财政全额拨款,核定事业编制8名,单位领导职数1名。2023年末事业编制数29人,其中:电子政务中心8人,政策研究中心7人,法制服务中心###县###县政府值班中心8人。2023年年末实有在职人数22人,分别是:电子政务中心6人,政策研究中心4人,法制服务中心###县###县政府值班中心6人。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明。1.总体情况。2023年度收入总计********万元,支出总计********万元。收支较上年决算数增加********万元,增长********%,主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。2.收入情况。2023年度收入合计********万元,较上年决算数增加********万元,增长********%,主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。其中:财政拨款收入********万元,占********%;事业收入********万元,占********%;经营收入********万元,占********%;其他收入********万元,占********%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余********万元,年初结转和结余********万元。3.支出情况。2023年度支出合计********万元,较上年决算数增加********万元,增长********%,主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。其中:基本支出********万元,占********%;项目支出********万元,占********%;经营支出********万元,占********%。此外,结余分配********万元。4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余********万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度与上年度均无结转结余。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收、支总计********万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加********万元,增长********%。主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入********万元,较上年决算数增加********万元,增长********%。较年初预算数增加********万元,增长********%。较上年决算数和年初预算数增加的主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。此外,年初财政拨款结转和结余********万元。2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出********万元,较上年决算数增加********万元,增长********%。较年初预算数增加********万元,增长********%。较上年决算数和年初预算数增加的主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余********万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度与上年度均无结转结余。 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)一般公共服务支出********万元,占********%,较年初预算数增加********万元,增长********%,主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。(2)教育支出********万元,占********%,较年初预算数减少********万元,下降********%,主要原因是本单位本年度组织及安排培训的人次减少,费用也减少。(3)社会保障与就业支出********万元,占********%,较年初预算数增加********万元,增长********%,主要原因是职工社保缴存基数调整增加。(4)卫生健康支出********万元,占********%,较年初预算数增加********万元,增长********%,主要原因是职工医疗保险缴存基数调整增加。(5)住房保障支出********万元,占********%,较年初预算数增加********万元,增长********%,主要原因是本年度职工住房公积金缴存基本调整增加。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共财政拨款基本支出********万元。其中:人员经费********万元,较上年决算数增加********万元,增长********%,主要原因是对职工2021年、2022年超额绩效精算补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费********万元,较上年决算数减少********万元,下降********%,主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求,压减预算,控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出。(五)政府性基金预算收支决算情况说明2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余********万元,年末结转结余********万元。本年收入********万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出********万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
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